单选题 1.00分

按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中超出内部审计机构权限的是( )。

  • A.对违法违规和造成损失浪费的单位和人员,给予通报批评
  • B.为所在单位办理纳税申报
  • C.提出改进管理、提高效益的建议
  • D.参与研究制定有关的规章制度

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1 单选题 1.00分
  • A.客户订购单
  • B.发运凭证
  • C.销售合同
  • D.请购单
2 单选题 1.00分
  • A.冲减销售确认期的主营业务收入
  • B.冲减销售退回期的主营业务收入
  • C.冲减退回期主营业务收入并同时冲减当期主营业务成本
  • D.冲减销售确认期主营业务收入并冲减同期主营业务成本
3 单选题 1.00分
  • A.审查所审期间应收账款的回收情况
  • B.了解大额应收账款客户的信用情况
  • C.抽查与销货有关的订单、发票、发运凭证等文件
  • D.提请被审计单位提高坏账准备提取比例
4 单选题 1.00分
  • A.坏账准备的计提充分性
  • B.赊销业务的审批情况
  • C.应收账款的可收回性
  • D.应收账款的真实性
5 单选题 1.00分
  • A.年底应付账款的真实性
  • B.是否存在无法支付的应付账款
  • C.采购业务入账时间是否正确
  • D.应付账款是否全部登记入账