单选题 1.00分

针对可能向未经批准的供应商采购,审计人员执行的控制测试是( )。

  • A.询问和检查授权批准和授权越权的文件,同时检查订购单并确定其是否在授权批准的范围之内
  • B.检查复核例外报告的证据,以及批准越权控制的人工处理的恰当签名
  • C.询问并检查文件,以证实对未执行的订单的跟进情况
  • D.询问、观察商品实物并与订购单进行核对,检查打印文件以获取复核和跟进的证据

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  • B.从原件获取的证据比从复印件及传真件获取的证据更可靠
  • C.文件形式的审计证据比口头方式的审计证据更可靠
  • D.从被审计单位内部获取的审计证据比从外部获取的审计证据更可靠
  • E.直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠
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