问答题 6分

ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计多家上市公司2020年度财务报表,与审计报告相关的部分事项如下:(1)A注册会计师对甲公司关联方关系及交易实施审计程序并与治理层沟通后,对是否存在未在财务报表中...

ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计多家上市公司2020年度财务报表,与审计报告相关的部分事项如下:(1)A注册会计师对甲公司关联方关系及交易实施审计程序并与治理层沟通后,对是否存在未在财务报表中披露的关联方关系及交易仍有重大疑虑,A注册会计师认为该事项为本次审计中最为重要的事项,拟将其作为关键审计事项在审计报告中沟通。
(2)A注册会计师在审计过程中发现乙公司2019年的财务报表中存在重大错报,而前任注册会计师发表的是无保留意见。乙公司管理层在2020年度财务报表中对对应数据进行了恰当重述和披露。因2019年财务报表尚未更正,并且前任注册会计师没有重新出具审计报告,A注册会计师拟在2020年度审计报告中增加强调事项段,提醒财务报表使用者关注重述事项。
(3)A注册会计师在丙公司审计报告日后获取并阅读了丙公司2020年年度报告的最终版本,发现其他信息存在重大错报,与管理层和治理层沟通后,该错报未得到更正,A注册会计师拟重新出具审计报告,指出其他信息存在的重大错报,同时要求管理层将该新的或修改后的审计报告提供给审计报告使用者。
(4)2020年年末,丁公司由于生产活动对周围环境造成严重污染,被当地政府部门责令无限期停业整改。截至审计报告日,管理层的整改计划尚待董事会批准。管理层按照持续经营假设编制了2020年度财务报表,并在财务报表附注中披露了上述情况。A注册会计师认为丁公司的持续经营假设适当,但存在重大不确定性,拟发表非无保留意见的审计报告。
(5)A注册会计师认为戊公司管理层导致的审计范围受限是广泛的,考虑到法律法规禁止解除业务约定,A注册会计师拟发表无法表示意见的审计报告,并在形成无法表示意见的基础段落说明不能解除业务约定的原因。
(1)要求:针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。

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