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第七章 财务报告审计
第七章 财务报告审计
题量:105题
题型:单选题, 多选题, 不定项选择题
试卷简介: 第七章 财务报告审计, 此试卷为参加"审计理论与实务"的考生提供的"第七章 财务报告审计"的答案和解析。
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1
单选题
1.00分
财务报告内部控制的顶层结构是股东大会、董事会、监事会,与( )有关。
A.
编制程序控制
B.
公司治理层面控制
C.
编制方法控制
D.
审核控制
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2
多选题
2.00分
下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊行为的是( )。
A.
以虚假发票入账
B.
滥用会计政策
C.
误报或隐瞒交易
D.
对记账错误的会计凭证进行红字冲销
E.
应收账款周转率略低于行业水平
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3
多选题
2.00分
财务报表的审计目标有( )。
A.
证实合并会计报表合并范围的适当性
B.
证实报表内容的客观性
C.
确认报表编制方法的合规性
D.
确认报表编制方法的一贯性
E.
确认报表编制方法的的谨慎性
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4
多选题
2.00分
资产负债表的审查中,检查会计原则的遵循性时,审计人员要核实( )。
A.
一贯性
B.
实际成本计价
C.
谨慎性
D.
重要性
E.
可靠性
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5
多选题
2.00分
常见的财务报告舞弊方式有( )。
A.
操纵、伪造或者篡改会计记录或支持文件;
B.
操纵、伪造或者篡改会计记录或支持文件;
C.
错误运用会计政策。
D.
错误运用会计估计
E.
无意错误。
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