2023年《内部审计实务》模拟试卷2

卷面总分:125分
答题时间:150分钟
题量:100题
题型:单选题
试卷简介: 2023年《内部审计实务》模拟试卷2, 此试卷为参加"国际注册内部审计师"的考生提供的"2023年《内部审计实务》模拟试卷2"的答案和解析。

试题预览

1 单选题 1分
  • A.已在有合理把握的前提下确定存在严重舞弊行为
  • B.内部审计师已得到关于可疑活动的汇报
  • C.已确认存在不规范的交易活动,并正对其开展调查
  • D.已完成对所有涉嫌舞弊的交易进行的审查
3 单选题 1分
  • A.向高层管理者提供的报告强调经营工作的缺陷情况
  • B.向经营管理者提供的报告强调总体关注事项和风险
  • C.在同被审计单位讨论之前提供书面信息
  • D.提供的报告可以满足经营者和高层管理者的期望和感受
4 单选题 1分
  • A.运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额
  • B.抽取过去三年中所有大额捐赠者,并对其他捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额
  • C.对现金收入进行发现抽样,并向捐赠者函证金额,调查差异
  • D.运用分析性复核程序将本组织与其他类似组织同期收到的捐赠相比较,如果差异很小,对现金收入进行详查并追踪至银行对账单
5 单选题 1分
  • A.检查和评价内部控制系统适当性和有效性的文本记录
  • B.在审计过程中检查所有原始凭证的复印件
  • C.在审计过程中所审核各项程序的复印件
  • D.为以前开展的同一领域的审计工作编制的所有工作底稿