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2023年《内部审计实务》预测卷2
2023年《内部审计实务》预测卷2
卷面总分:125分
答题时间:150分钟
题量:100题
题型:单选题
试卷简介: 2023年《内部审计实务》预测卷2, 此试卷为参加"国际注册内部审计师"的考生提供的"2023年《内部审计实务》预测卷2"的答案和解析。
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1
单选题
1分
这名审计师的上级正在书写审计师在初步调查任务中的表现评价报告。他引证了有必要审核管理人员在控制调查问卷中的回答。这位审计师原本就应该访谈管理人员,以获得其他信息,原因是访谈技术( )。
A.
可以插入问题,提供了探查可能存在问题的领域的机会
B.
是一种把信息升级到客观证据层次的效率最高的方法
C.
在需要处理大量信息时,这是一种成本最低的审计技术
D.
这是唯一一种不要求对获取的信息以函证和穿行测试方法进行证实的审计程序
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2
单选题
1分
审计报告的范围声明应当( )。
A.
描述审计目标,并告知报告阅读人为何要实施审计
B.
识别被审计单位的活动,描述所开展审计的性质和程度
C.
界定审计发现评价中用到的标准、规则或期望值
D.
沟通内部审计师对所审核活动审计发现的效果的评价
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3
单选题
1分
适当记录的工作底稿应该( )。
A.
简洁而完整
B.
遵循唯一的格式和安排
C.
包含被审计单位用到的所有格式和程序
D.
不包含被审计单位记录的复印件
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4
单选题
1分
内部审计师审核IT数据输入活动的目标是要确定( )。
A.
系统开发标准存在并且得到遵循
B.
系统开发员具备开发系统所需的技能和知识
C.
计算机运行需要利用技术发展水平相当的设备和程序
D.
输入/输出控制是适当而且有效的
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5
单选题
1分
向高层管理者和董事会汇报是审计师的重要责任之一。下列( )事项不要求向高层管理者和/或董事会报告。
A.
在完成审计之后,出具审计报告之前,负责审计工作的高级审计人员就职于被审计部门的常设职位
B.
审计工作计划和财务预算的年度报告总结
C.
对已批准审计工作计划和财务预算的中期重大变动
D.
审计计划得到高层管理者和董事会的批准,之后高层管理者告知审计主管不要对某个分部进行审计,因为这个分部的活动非常敏感
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