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2023年《内部审计基础知识》预测卷2
2023年《内部审计基础知识》预测卷2
卷面总分:125分
答题时间:150分钟
题量:125题
题型:单选题
试卷简介: 2023年《内部审计基础知识》预测卷2, 此试卷为参加"国际注册内部审计师"的考生提供的"2023年《内部审计基础知识》预测卷2"的答案和解析。
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1
单选题
1分
某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机构在监控投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序。审计师还了解到该机构在去年投资于一些新型的金融工具,并运用大量的衍生金融工具来适当地防范风险。如果内部审计师在开展初步的检查,应实施以下哪个程序?( )
A.
检查自上次内部审计之后,由管制部门和外部审计师出具的审计报告
B.
与管理层会谈,确认在投资和贷款方面的政策变化
C.
检查董事会会议记录,确认政策的变化对投资和贷款所产生的影响
D.
以上答案都正确
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2
单选题
1分
内部审计活动政策应得到制定以便管理业务记录的内容、保管期限、处理外部的接触要求以及法律顾问参与调查时所遵循的程序。在制定这些政策时最重要的考虑是:( )
A.
不受律师、客户拒绝泄露内情权保护的记录,在刑事诉讼中可以被外人获取
B.
内部审计师的工作成果受披露权的保护
C.
以很机密的方式创建的记录受披露权的保护
D.
揭示律师的思想过程的记录应被强制披露
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3
单选题
1分
内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项?( )
A.
对内部审计活动的章程的遵守情况
B.
对内部审计专业实务标准的遵守情况
C.
对内部审计活动的成本一收益进行分析
D.
内部审计活动所采用的工具和技术
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4
单选题
1分
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( )
A.
由保险公司监督进行的中期财务报表检查
B.
对公司的一个分部实施的经营审计,以便确定分部管理当局是否遵循法律法规
C.
审计委员会要求的对经常性活动的检查,以便确定经营活动是否遵循审计委员会和组织的政策
D.
对财务报表、相关披露连同潜在需求的检查
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5
单选题
1分
一份调查问卷由一系列为防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需的控制有关问题组成。以下哪项不是这样一份调查问卷的优点?( )
A.
调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架
B.
调查问卷容易完成
C.
调查问卷在设计和应用上具有灵活性
D.
完成的调查问卷提供了内部审计师熟悉内部控制的证明文件
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